为强化集团融资管理工作,进一步提升精细化管理水平,按照集团董事会对融资管理提出的相关工作要求,由集团融资管理部牵头、会同下属二级公司融资专线成员组成了专项检查小组,近期对集团本部及各下属公司融资项目进行了专项检查和现场业务指导。
本次专项检查采取自查、上查下、交叉查等方式,对集团本部及下属公司自集团成立以来实施的融资项目进行了全面梳理,重点围绕三个方面开展检查:一是融资项目审批决策流程管理;二是融资项目实施过程管理;三是融资项目底稿档案管理。针对检查中发现存在的问题,检查小组与各公司融资管理部进行了探讨剖析、提出了针对性的整改意见,对检查出的共性问题、个别问题进行分类管理,紧盯问题整改到位,客观展现检查成效。下一步,集团融资部将根据本次检查形成的结论报告,督促各子公司尽快整改落实。
通过本次专项检查,整体提升了集团融资专线人员对融资管理工作的认知,强化了法律意识、风险防范和合规意识,进一步增强了融资专线人员的凝聚力。同时,集团融资管理部明确了下一步融资业务审批、管理的重点,融资管理工作将进一步规范化,不断提高融资风险隐患防范化解能力,助力集团高质量发展,为都江堰市“五大新城”建设注入更多都投金融力量。
友情链接 Links
联系我们 Contact Us
版权所有:bat365官方网站 ICP备案号:蜀ICP备2020025256号-1